| (令和5年4月1日〜令和6年3月31日) |
| (単位:円) |
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| 科 目 |
特別会計 |
一般会計 |
合計 |
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| T 一般正味財産増減の部 |
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| 1. 経常増減の部 |
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| (1) 経常収益 |
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| @基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
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1,781,652 |
1,781,652 |
| A特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
997,040 |
997,040 |
| B受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
21,899,900 |
21,899,900 |
| 賛助会員受取会費 |
|
2,370,000 |
2,370,000 |
| 受取会費計 |
0 |
24,269,900 |
24,269,900 |
| C事業収益 |
|
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|
| 刊行物収入 |
0 |
166,500 |
166,500 |
| 宿泊収入 |
0 |
32,660,870 |
32,660,870 |
| 貸室等収入 |
0 |
56,770,392 |
56,770,392 |
| 飲食料収入 |
0 |
16,722,564 |
16,722,564 |
| 事業活動協賛金 |
0 |
0 |
0 |
| 技術移転料収入 |
3,369,656 |
0 |
3,369,656 |
| 本館業務収入 |
0 |
4,963,200 |
4,963,200 |
 |
| 事業収益計 |
3,369,656 |
111,283,526 |
114,653,182 |
 |
| D受取寄附金 |
|
|
|
| 受取寄附金 |
0 |
0 |
0 |
| E雑収益 |
|
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|
| 受取利息 |
799 |
13 |
812 |
| 雑収益 |
114,438 |
7,495,078 |
7,609,516 |
 |
| 雑収益計 |
115,237 |
7,495,091 |
7,610,328 |
 |
| 経常収益計 |
3,484,893 |
145,827,209 |
149,312,102 |
 |
| (2)経常費用 |
|
|
|
| @事業費 |
|
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|
| 仕入高 |
0 |
59,051,984 |
59,051,984 |
| 給料手当 |
10,331,687 |
20,098,843 |
30,430,530 |
| 臨時雇賃金 |
0 |
105,000 |
105,000 |
| 退職給付費用 |
3,312,246 |
1,883,724 |
5,195,970 |
| 福利厚生費 |
322,099 |
3,743,717 |
4,065,816 |
| 旅費交通費 |
0 |
558,160 |
558,160 |
| 通信運搬費 |
18,664 |
391,295 |
409,959 |
| 減価償却費 |
0 |
18,574,411 |
18,574,411 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
2,713,059 |
2,713,059 |
| 消耗品費 |
11,789 |
791,618 |
803,407 |
| 修繕費 |
25,812 |
17,597,285 |
17,623,097 |
| 印刷製本費 |
0 |
5,199,858 |
5,199,858 |
| 光熱水料費 |
0 |
4,585,702 |
4,585,702 |
| 賃借料 |
0 |
765,743 |
765,743 |
| 保険料 |
0 |
444,860 |
444,860 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
12,021 |
4,252,752 |
4,264,773 |
| 支払助成金 |
422,930 |
5,534,860 |
5,957,790 |
| 支払寄付金 |
464,192 |
0 |
464,192 |
| 委託費 |
0 |
0 |
0 |
| 会議費 |
0 |
0 |
0 |
| 雑費 |
272,016 |
3,276,703 |
3,548,719 |
 |
| 事業費計 |
15,193,456 |
149,569,574 |
164,763,030 |
 |
| A管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
1,371,397 |
1,371,397 |
| 退職給付費用 |
0 |
128,532 |
128,532 |
| 福利厚生費 |
0 |
255,981 |
255,981 |
| 会議費 |
0 |
584,095 |
584,095 |
| 旅費交通費 |
0 |
352,600 |
352,600 |
| 通信運搬費 |
0 |
546,979 |
546,979 |
| 減価償却費 |
0 |
325,619 |
325,619 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
181,310 |
181,310 |
| 消耗品費 |
0 |
160,347 |
160,347 |
| 修繕費 |
0 |
381,445 |
381,445 |
| 印刷製本費 |
0 |
204,758 |
204,758 |
| 光熱水料費 |
0 |
112,764 |
112,764 |
| 賃借料 |
0 |
122,460 |
122,460 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
554,091 |
554,091 |
| 委託費 |
0 |
697,400 |
697,400 |
| 支払利息 |
0 |
298,844 |
298,844 |
| 雑費 |
0 |
453,712 |
453,712 |
 |
| 管理費計 |
0 |
6,732,334 |
6,732,334 |
 |
| 経常費用計 |
15,193,456 |
156,301,908 |
171,495,364 |
 |
| 当期経常増減額 |
△ 11,708,563 |
△ 10,474,699 |
△ 22,183,262 |
 |
| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| (1) 経常外収益 |
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| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
 |
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
|
|
|
| 固定資産処分損 |
0 |
4 |
4 |
| 経常外費用計 |
0 |
4 |
4 |
 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
△ 4 |
△ 4 |
 |
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 11,708,563 |
△ 10,474,703 |
△ 22,183,266 |
 |
| 他会計振替額 |
1,664,498 |
△ 1,664,498 |
0 |
 |
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 10,044,065 |
△ 12,139,201 |
△ 22,183,266 |
 |
| 一般正味財産期首残高 |
78,813,927 |
1,115,699,798 |
1,194,513,725 |
 |
| 一般正味財産期末残高 |
68,769,862 |
1,103,560,597 |
1,172,330,459 |
 |
| |
|
|
|
 |
| U 指定正味財産増減の部 |
 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| |
|
|
|
 |
| V 正味財産期末残高 |
68,769,862 |
1,103,560,597 |
1,172,330,459 |
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