| (令和3年4月1日〜令和4年3月31日) |
| (単位:円) |
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| 科 目 |
特別会計 |
一般会計 |
合計 |
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| T 一般正味財産増減の部 |
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| 1. 経常増減の部 |
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| (1) 経常収益 |
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| @基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
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1,840,216 |
1,840,216 |
| A特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,299,425 |
1,299,425 |
| B受取会費 |
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
23,374,620 |
23,374,620 |
| 賛助会員受取会費 |
|
2,350,000 |
2,350,000 |
| 受取会費計 |
0 |
25,724,620 |
25,724,620 |
| C事業収益 |
|
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|
| 刊行物収入 |
0 |
141,800 |
141,800 |
| 宿泊収入 |
0 |
7,718,225 |
7,718,225 |
| 貸室等収入 |
0 |
15,670,380 |
15,670,380 |
| 飲食料収入 |
0 |
4,616,110 |
4,616,110 |
| 事業活動協賛金 |
9,200,000 |
0 |
9,200,000 |
| 技術移転料収入 |
880,486 |
0 |
880,486 |
| 本館業務収入 |
|
827,200 |
827,200 |
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| 事業収益計 |
10,080,486 |
28,973,715 |
39,054,201 |
 |
| D雑収益 |
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|
| 受取利息 |
799 |
5 |
804 |
| 雑収益 |
103,247 |
6,121,150 |
9,587,796 |
 |
| 雑収益計 |
104,046 |
6,121,155 |
9,588,600 |
 |
| 経常収益計 |
10,184,532 |
66,309,131 |
77,507,062 |
 |
| (2)経常費用 |
|
|
|
| @事業費 |
|
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| 仕入高 |
0 |
13,413,995 |
13,413,995 |
| 給料手当 |
12,922,972 |
20,813,021 |
33,735,993 |
| 臨時雇賃金 |
0 |
40,000 |
40,000 |
| 退職給付費用 |
43,964 |
991,388 |
1,035,352 |
| 福利厚生費 |
727,198 |
3,999,807 |
4,727,005 |
| 旅費交通費 |
0 |
133,400 |
133,400 |
| 通信運搬費 |
24,102 |
471,179 |
495,281 |
| 減価償却費 |
0 |
17,861,446 |
17,861,446 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
1,634,690 |
1,634,690 |
| 消耗品費 |
10,298 |
1,022,377 |
1,032,675 |
| 修繕費 |
0 |
17,111,453 |
17,111,453 |
| 印刷製本費 |
0 |
5,132,023 |
5,132,023 |
| 光熱水料費 |
0 |
3,638,413 |
3,638,413 |
| 賃借料 |
19,250 |
237,468 |
256,718 |
| 保険料 |
0 |
462,170 |
462,170 |
| 諸謝金 |
66,000 |
0 |
66,000 |
| 租税公課 |
241,771 |
3,356,266 |
3,598,037 |
| 支払助成金 |
221,416 |
0 |
221,416 |
| 委託費 |
0 |
766,755 |
766,755 |
| 会議費 |
0 |
0 |
0 |
| 雑費 |
441,592 |
2,360,504 |
2,802,096 |
 |
| 事業費計 |
14,718,563 |
93,446,355 |
108,164,918 |
 |
| A管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
1,338,309 |
1,338,309 |
| 退職給付費用 |
0 |
63,748 |
63,748 |
| 福利厚生費 |
0 |
255,309 |
255,309 |
| 会議費 |
0 |
10,000 |
10,000 |
| 旅費交通費 |
0 |
9,480 |
9,480 |
| 通信運搬費 |
0 |
692,859 |
692,859 |
| 減価償却費 |
0 |
330,352 |
330,352 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
98,474 |
98,474 |
| 消耗品費 |
0 |
86,425 |
86,425 |
| 修繕費 |
0 |
397,357 |
397,357 |
| 印刷製本費 |
0 |
252,871 |
252,871 |
| 光熱水料費 |
0 |
89,470 |
89,470 |
| 賃借料 |
0 |
203,472 |
203,472 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
564,898 |
564,898 |
| 委託費 |
0 |
205,700 |
205,700 |
| 支払利息 |
0 |
161,993 |
161,993 |
| 雑費 |
0 |
467,643 |
467,643 |
 |
| 管理費計 |
0 |
5,228,360 |
5,228,360 |
 |
| 経常費用計 |
14,718,563 |
98,674,715 |
113,393,278 |
 |
| 当期経常増減額 |
△ 4,534,031 |
△ 32,365,584 |
△ 35,886,216 |
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| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| (1) 経常外収益 |
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| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
 |
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
 |
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 3,728,150 |
△ 32,158,066 |
△ 35,886,216 |
 |
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 3,728,150 |
△ 32,158,066 |
△ 35,886,216 |
 |
| 一般正味財産期首残高 |
83,093,857 |
1,169,959,868 |
1,253,053,725 |
 |
| 一般正味財産期末残高 |
79,365,707 |
1,137,801,802 |
1,217,167,509 |
 |
| |
|
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|
 |
| U 指定正味財産増減の部 |
 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| |
|
|
|
 |
| V 正味財産期末残高 |
79,365,707 |
1,137,801,802 |
1,217,167,509 |
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