| (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで) |
| (単位:円) |
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| 科 目 |
特別会計 |
一般会計 |
合計 |
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| T 一般正味財産増減の部 |
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| 1. 経常増減の部 |
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| (1) 経常収益 |
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| @基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
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1,776,752 |
1,776,752 |
| A特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
3,065,791 |
3,065,791 |
| B受取会費 |
|
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
22,974,670 |
22,974,670 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,420,000 |
2,420,000 |
| 受取会費計 |
0 |
25,394,670 |
25,394,670 |
| C事業収益 |
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|
| 刊行物収入 |
0 |
131,300 |
131,300 |
| 宿泊収入 |
0 |
35,304,785 |
35,304,785 |
| 貸室等収入 |
0 |
58,093,748 |
58,093,748 |
| 飲食料収入 |
0 |
22,965,988 |
22,965,988 |
| 事業活動協賛金 |
7,950,000 |
0 |
7,950,000 |
| 技術移転料収入 |
6,398,725 |
0 |
6,398,725 |
 |
| 事業収益計 |
14,348,725 |
116,495,821 |
130,844,546 |
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| D雑収益 |
|
|
|
| 受取利息 |
3,999 |
8 |
4,007 |
| 雑収益 |
512,460 |
6,807,774 |
7,320,234 |
 |
| 雑収益計 |
516,459 |
6,807,782 |
7,324,241 |
 |
| 経常収益計 |
14,865,184 |
155,960,816 |
168,406,000 |
 |
| (2)経常費用 |
|
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| @事業費 |
|
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| 仕入高 |
0 |
66,884,790 |
66,884,790 |
| 給料手当 |
12,795,277 |
21,238,563 |
34,033,840 |
| 臨時雇賃金 |
0 |
140,000 |
140,000 |
| 退職給付費用 |
18,657 |
498,263 |
516,920 |
| 福利厚生費 |
725,472 |
3,886,533 |
4,612,005 |
| 旅費交通費 |
608,807 |
797,770 |
1,406,557 |
| 通信運搬費 |
34,517 |
480,455 |
514,972 |
| 減価償却費 |
0 |
17,006,775 |
17,006,775 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
5,962,297 |
5,962,297 |
| 消耗品費 |
9,003 |
1,399,018 |
1,408,021 |
| 修繕費 |
0 |
19,508,905 |
19,508,905 |
| 印刷製本費 |
0 |
4,987,447 |
4,987,447 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,325,607 |
5,325,607 |
| 賃借料 |
0 |
294,444 |
294,444 |
| 保険料 |
0 |
432,570 |
432,570 |
| 諸謝金 |
54,000 |
0 |
54,000 |
| 租税公課 |
318,036 |
6,644,431 |
6,962,467 |
| 支払助成金 |
1,938,284 |
6,400,369 |
8,338,653 |
| 委託費 |
174,884 |
3,472,012 |
3,646,896 |
| 会議費 |
105,710 |
123,902 |
229,612 |
| 雑費 |
770,763 |
3,112,703 |
3,883,466 |
 |
| 事業費計 |
17,553,410 |
168,596,854 |
186,150,264 |
 |
| A管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
1,356,649 |
1,356,649 |
| 退職給付費用 |
0 |
31,827 |
31,827 |
| 福利厚生費 |
0 |
560,301 |
560,301 |
| 会議費 |
0 |
404,315 |
404,315 |
| 旅費交通費 |
0 |
240,540 |
240,540 |
| 通信運搬費 |
0 |
659,004 |
659,004 |
| 減価償却費 |
0 |
316,649 |
316,649 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
284,050 |
284,050 |
| 消耗品費 |
0 |
169,386 |
169,386 |
| 修繕費 |
0 |
375,747 |
375,747 |
| 印刷製本費 |
0 |
540,490 |
540,490 |
| 光熱水料費 |
0 |
130,956 |
130,956 |
| 賃借料 |
0 |
216,756 |
216,756 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
616,163 |
616,163 |
| 委託費 |
0 |
220,320 |
220,320 |
| 雑費 |
0 |
3,438,976 |
3,438,976 |
 |
| 管理費計 |
0 |
9,562,129 |
9,562,129 |
 |
| 経常費用計 |
17,553,410 |
178,158,983 |
195,712,393 |
 |
| 当期経常増減額 |
△ 2,688,226 |
△ 22,198,167 |
△ 27,306,393 |
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| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| (1) 経常外収益 |
|
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|
| 固定資産売却益 |
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|
| 投資有価証券売却益 |
0 |
18,631,000 |
18,631,000 |
| 経常外収益計 |
0 |
18,631,000 |
18,631,000 |
 |
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
0 |
0 |
0 |
| 経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
18,631,000 |
18,631,000 |
 |
税引前当期
一般正味財産増減額 |
△ 1,736,178 |
△ 6,939,215 |
△ 8,675,393 |
 |
| 当期一般正味財産増減額 |
△ 1,736,178 |
△ 6,939,215 |
△ 8,675,393 |
 |
| 一般正味財産期首残高 |
87,869,054 |
1,218,585,462 |
1,306,454,516 |
 |
| 一般正味財産期末残高 |
86,132,876 |
1,211,646,247 |
1,297,779,123 |
 |
| |
|
|
|
 |
| U 指定正味財産増減の部 |
 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| |
|
|
|
 |
| V 正味財産期末残高 |
86,132,876 |
1,211,646,247 |
1,297,779,123 |
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