| (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) |
| (単位:円) |
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| 科 目 |
特別会計 |
一般会計 |
合計 |
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| (一般正味財産増減の部) |
| 1. 経常増減の部 |
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| (1) 経常収益 |
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| @基本財産運用益 |
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| 基本財産受取利息 |
0 |
1,691,986 |
1,691,986 |
| A特定資産運用益 |
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| 特定資産受取利息 |
0 |
1,994,440 |
1,994,440 |
| B受取会費 |
|
|
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| 正会員受取会費 |
0 |
25,416,300 |
25,416,300 |
| 賛助会員受取会費 |
0 |
2,430,000 |
2,430,000 |
| 受取会費計 |
0 |
27,846,300 |
27,846,300 |
| C事業収益 |
|
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|
| 刊行物収入 |
0 |
100,900 |
100,900 |
| 宿泊収入 |
0 |
37,302,335 |
37,302,335 |
| 貸室等収入 |
0 |
76,918,502 |
76,918,502 |
| 飲食料収入 |
0 |
18,797,801 |
18,797,801 |
| 事業活動協賛金 |
9,000,000 |
0 |
9,000,000 |
| 技術移転料収入 |
15,418,434 |
0 |
15,418,434 |
 |
| 事業収益計 |
24,418,434 |
133,119,538 |
157,537,972 |
 |
| D雑収益 |
|
|
|
| 受取利息 |
3,999 |
2 |
4,001 |
| 雑収益 |
0 |
2,285,429 |
2,285,429 |
 |
| 雑収益計 |
3,999 |
2,285,431 |
2,289,430 |
 |
| 経常収益計 |
24,422,433 |
169,367,695 |
191,360,128 |
 |
| (2)経常費用 |
|
|
|
| @事業費 |
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| 仕入高 |
0 |
75,088,042 |
75,088,042 |
| 給料手当 |
13,405,512 |
20,020,252 |
33,425,764 |
| 臨時雇賃金 |
0 |
180,000 |
180,000 |
| 退職給付費用 |
62,649 |
1,312,652 |
1,375,301 |
| 福利厚生費 |
959,174 |
3,959,676 |
4,918,850 |
| 旅費交通費 |
57,240 |
1,327,390 |
1,384,630 |
| 通信運搬費 |
42,258 |
488,068 |
530,326 |
| 減価償却費 |
0 |
17,602,235 |
17,602,235 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
3,361,492 |
3,361,492 |
| 消耗品費 |
15,510 |
1,534,848 |
1,550,358 |
| 修繕費 |
0 |
18,103,591 |
18,103,591 |
| 印刷製本費 |
0 |
4,103,552 |
4,103,552 |
| 光熱水料費 |
0 |
5,583,172 |
5,583,172 |
| 賃借料 |
0 |
731,409 |
731,409 |
| 保険料 |
0 |
329,950 |
329,950 |
| 諸謝金 |
1,606,430 |
0 |
1,606,430 |
| 租税公課 |
624,114 |
7,725,313 |
8,349,427 |
| 支払助成金 |
2,947,449 |
5,983,793 |
8,931,242 |
| 委託費 |
183,173 |
3,500,998 |
3,684,171 |
| 会議費 |
124,470 |
0 |
124,470 |
| 雑費 |
468,910 |
2,996,726 |
3,465,636 |
 |
| 事業費計 |
20,496,889 |
173,933,159 |
194,430,048 |
 |
| A管理費 |
|
|
|
| 給料手当 |
0 |
1,774,522 |
1,774,522 |
| 退職給付費用 |
0 |
116,349 |
116,349 |
| 福利厚生費 |
0 |
350,971 |
350,971 |
| 会議費 |
0 |
908,251 |
908,251 |
| 旅費交通費 |
0 |
716,092 |
716,092 |
| 通信運搬費 |
0 |
471,784 |
471,784 |
| 減価償却費 |
0 |
324,153 |
324,153 |
| 消耗什器備品費 |
0 |
4,149 |
4,149 |
| 消耗品費 |
0 |
304,614 |
304,614 |
| 修繕費 |
0 |
365,114 |
365,114 |
| 印刷製本費 |
0 |
34,128 |
34,128 |
| 光熱水料費 |
0 |
137,292 |
137,292 |
| 賃借料 |
0 |
470,490 |
470,490 |
| 諸謝金 |
0 |
0 |
0 |
| 租税公課 |
0 |
680,951 |
680,951 |
| 委託費 |
0 |
0 |
0 |
| 雑費 |
0 |
823,549 |
823,549 |
 |
| 管理費計 |
0 |
7,482,409 |
7,482,409 |
 |
| 経常費用計 |
20,496,889 |
181,415,568 |
201,912,457 |
 |
| 当期経常増減額 |
3,925,544 |
△ 12,047,873 |
△ 10,552,329 |
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| |
| 2. 経常外増減の部 |
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| (1) 経常外収益 |
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|
| 固定資産売却益 |
|
|
|
| 投資有価証券売却益 |
0 |
0 |
0 |
| 経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
 |
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
| 固定資産売却損 |
0 |
1 |
1 |
| 経常外費用計 |
0 |
1 |
1 |
 |
| 当期経常外増減額 |
0 |
△ 1 |
△ 1 |
 |
税引前当期
一般正味財産増減額 |
5,475,953 |
△ 16,028,283 |
△ 10,552,330 |
 |
| 当期一般正味財産増減額 |
5,475,953 |
△ 16,028,283 |
△ 10,552,330 |
 |
| 一般正味財産期首残高 |
81,956,762 |
1,256,345,379 |
1,338,302,141 |
 |
| 一般正味財産期末残高 |
87,432,715 |
1,240,317,096 |
1,327,749,811 |
 |
| |
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|
| (指定正味財産増減の部) |
 |
| 当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| 指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
 |
| |
|
|
|
 |
| 正味財産期末残高 |
87,432,715 |
1,240,317,096 |
1,327,749,811 |
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