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収支予算書
令和5年度 一般会計収支予算書

 (令和5年4月1日〜令和6年3月31日まで)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @基本財産運用収入      
    基本財産利息収入 1,690,000 1,505,000 185,000
  A特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 1,133,000 1,146,000 △ 13,000
  B会費収入      
   正会員会費収入 27,000,000 27,000,000 0
   賛助会員会費収入 2,400,000 2,400,000 0
  会費収入計 29,400,000 29,400,000 0
  C事業収入       
    刊行物収入 500,000 7,000,000 6,500,000
    会館運営収入 84,000,000 50,000,000 34,000,000
    芝蘭会館本館業務受託収入 5,000,000 5,000,000 0
  事業収入計 89,500,000 62,000,000 27,500,000
  D雑収入      
    受取利息収入 500 100 400
    雑収入 4,819,000 1,300,000 3,519,000
  雑収入計 4,819,500 1,300,100 3,519,400
    事業活動収入計  126,542,500 95,351,100 31,191,400
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 6,400,000 4,200,000 2,200,000
    印刷製本費支出 4,500,000 4,500,000 0
    名簿刊行費支出 0 7,500,000 △ 7,500,000
    給料手当支出 21,000,000 21,000,000 0
    臨時雇賃金支出 300,000 100,000 200,000
    退職給付支出 0 12,000,000 △ 12,000,000
    福利厚生費支出 3,600,000 3,000,000 600,000
    会議費支出 550,000 550,000 0
    旅費交通費支出 900,000 900,000 0
    通信運搬費支出 2,000,000 2,500,000 △ 500,000
    消耗什器備品費支出 2,500,000 3,800,000 △ 1,300,000
    消耗品費支出 1,500,000 1,500,000 0
    光熱水料費支出 3,500,000 3,500,000 0
    委託費支出 3,600,000 3,600,000 0
    賃借料支出 450,000 450,000 0
    保険料支出 400,000 470,000 △ 70,000
    租税公課支出 5,500,000 4,150,000 1,350,000
    修繕費支出 2,500,000 18,000,000 △ 15,500,000
    建物維持管理費支出 14,000,000 14,000,000 0
    仕入高支出 30,000,000 25,000,000 5,000,000
    雑支出 3,800,000 3,800,000 0
  事業費支出計 107,000,000 134,520,000 △ 27,520,000
  事業活動収支差額(A) 19,542,500 △ 39,168,900 △ 58,711,400
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
    退職給与引当資産取崩収入 0 12,000,000 △ 12,000,000
    減価償却引当金取崩収入 0 50,000,000 △ 50,000,000
    修繕引当資産取崩収入 0 0 0
  特定資産取崩収入計 0 62,000,000 62,000,000
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 1,190,000 1,100,000 90,000
    減価償却引当資産取得支出 6,250,000 0 6,250,000
  特定資産取得支出計 74,400,00 1,100,000 6,340,000
  投資活動支出合計 7,440,000 1,100,000 6,340,000
    投資活動収支差額(B) △ 7,440,000 60,900,000 △ 68,340,000
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
12,102,500 21,731,100 △ 9,628,600



令和5年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書

 (令和5年4月1日〜令和6年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @事業収入      
    事業活動賛助金収入 0 5,000,000 △ 5,000,000
    技術移転料収入 3,500,000 3,500,000 0
  事業収入計 3,500,000 8,500,000 △ 5,000,000
  A雑収入      
    受取利息収入 4,000 4,000 0
    雑収入 0 0 0
    雑収入計 4,000 4,000 0
  事業活動収入計  3,504,000 8,504,000 △ 5,000,000
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 200,000 200,000 0
    印刷製本費支出 5,000 10,000 △ 5,000
    給料手当支出 9,900,000 12,000,000 △ 2,100,000
    退職給付支出 0 0 0
    福利厚生費支出 700,000 800,000 △ 100,000
    会議費支出 5,000 10,000 △ 5,000
    旅費交通費支出 5,000 10,000 △ 5,000
    通信運搬費支出 15,000 20,000 △ 5,000
    消耗品費支出 5,000 10,000 △ 5,000
    諸謝金支出 50,000 50,000 0
    委託費支出 0 0 0
    租税公課支出 200,000 250,000 △ 50,000
    雑支出 10,000 20,000 △ 10,000
    事業費支出計 11,095,000 13,380,000 △ 2,285,000
  事業活動支出計 11,095,000 13,380,000 △ 2,285,000
    事業活動収支差額 (A) △ 7,591,000 △ 4,876,000 △ 2,715,000
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
  投資活動収入計 0 0 0
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 0 0 0
  投資活動支出合計 0 0 0
    投資活動収支差額(B) 0 0 0
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
△ 7,591,000 △ 4,876,000 △ 2,715,000



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